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××組織協調,原始記錄的設計、修改以及督促、檢查和匯總、整理等工作由各分管

業務工作的科室負責。

第四條設立原始記錄的原則:

1。設立原始記錄從生產經營管理的實際需要出發,建立相應的原始記錄;

2。設立原始記錄,在計算方法範圍,口徑等方面必須符合國家報表和企業內部報表的要求;

3。設立原始記錄,各科室應互相配合,做到既能滿足統計、會計、業務核算和有關管理工作

的要求,又避免各搞一套,繁瑣重複;

4。原始記錄要簡明扼要,便於職工掌握,以利於開展群眾性記錄活動。

第五條各業務科室設計的原始表格,應送××審查,呈主管廠領導批准實施。××負責全

廠原始記錄表格的印刷、保管、發放。

第六條各科室、車間應經常檢查原始記錄工作,督促各崗位記錄員或職工準確、及時、全

面、清楚地填寫好各種原始記錄。

96

第七條各種原始記錄,必須妥善保管,不得損壞和遺失。對過時的記錄,如認為沒有儲存

價值,應呈請主管科室或主管領導批准,並經××會籤後,方可銷燬。

97

審計工作制度文字參考格式

企業審計工作制度

第一章總則

第一條為了充分發揮審計工作,提高企業管理水平,根據國務院審計署(

1985)審研字

217號文《關於內部審計工作的若干規定》,結合我廠的具體情況,特制定規定,作為審計工作

的依據。

第二條根據國家的方針政策、財政法規和我廠的方針目標、規章制度、對全廠的財務收支

及其經濟活動的真實性、合理性和效益性,進行系統地審計監督,以達到堵塞漏洞、完善制度、

改進管理、提高經濟效益的目的。

第二章任務和範圍

第三條審計工作的任務是:確保國家有關財經政策、法令制度以及財經紀律在工廠的正確

貫徹執行,保護國家財產,強化企業管理,為提高經濟效益服務。

第四條審計工作的範圍:

(一)厂部各單位的方針目標的可行性;

(二)基建擴改工程、產品設計和工藝改革方案的可行性及效益性;

(三)專項工程的大、中修專案的計劃,概算、預算和決算的合理性、合法性;

(四)財務收支、專項貸款等計劃的編制及執行情況;

(五)固定資立報廢的合理性;

98

(六)材料採購和產品銷售以外的合同是否合理合法;

(七)厂部及各單位的財務收支、經濟往來、會計報表的真實性和合法性;

(八)確定離或改任的經濟管理人員和中層幹部在任職期間經濟責任情況;

(九)制定或參與研究制定工廠有關規章制度及檢查其執行情況;

(十)辦理審計員會和上級審計機關交辦其他事項,配合上級計機關對本單位進行審計。

第三章機構

第五條�

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